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擁抱AI系列課程:DeepSeek賦能內部審計智能化轉型與實踐 重慶:2026年06月02日
模塊一、DeepSeek賦能審計全流程智能化轉型實戰(一)AI大模型、DeepSeek與審計智能化轉型1.AI大模型的工作機制、對比分析2.DeepSeek的核心能力、優勢、部署與通用技能3.審計全流程智能化轉型路徑(1)從傳統抽樣審計到全量數據分析的范式轉變(2)AI驅動下的審計效率提升與風險覆蓋度擴展4.大模型在內......
內部審計與反舞弊 上海:2026年06月04日
第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊性報表3.4外部欺詐3.5舞弊樹分析第二章 如何防止舞弊1、舞弊理論1.1舞弊天平理論1.2GONE理論1.3CFE理論1.4舞弊三角理論1.5反舞弊三角理論2、舞弊處理模型2.1通常模型2.2建議模型3、反舞弊11......
進出口海關業務內部審計師(新標準版) 深圳:2026年06月04日
分析新稽查條例的變化與企業主動披露要求協助海關稽核查角度,揭秘海關稽查理念與手段分析企業進出口風險,提高企業風險管理意識掌握審計機構、審計計劃、審計組織和審計開展準備用關務知識結合審計手段,發現企業歷史問題加強海關業務內控管理,走上守法合規之道參加對象:物流、財務、報關、采購、審計等部門相關負責人員。課程大綱:一、海關......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2026年06月23日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
幫助內審人員快速掌握內控內審相關方法及技巧;幫助企業建立一支有效的、有戰斗力的內部審計團隊 ;跳出原來混亂無章的工作狀態、建立科學先進的內控審計流程和工作底稿;學會各個業務循環常見風險點和內控缺陷所在,在內審過程中快速找到問題及風險管理的關鍵,為企業運營管理提出改善建議。授課方式:課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視。現在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部門的一項重......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
開篇案例:傳統觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節 解開企業內部審計的困惑與無力1 如何保證內部審計的獨立性?1.1人員獨立1.2機構獨立1.3內部控制保障1.4國企尤其要注重黨對內審工作的領導2內部審計和內部控制的關系2.1 舞弊三角理論2.2 內部控制缺失導致的審計失敗經典......
