熱門搜索關鍵字
北京法律事務培訓 上海風險防范培訓 廣州合同風險規避培訓 深圳企業風險管理培訓 蘇州管理制度培訓 太原內部控制制度培訓 濟南應收賬款管理培訓 天津流程改善培訓 鄭州風險規避培訓 青島舞弊調查培訓 西安合同風險培訓 合肥企業內部控制培訓 南京ERP培訓 武漢企業運營培訓 銀川MRP培訓 無錫財務風險管理培訓 南昌壓力處理培訓 杭州股份制改造培訓 沈陽執行系統培訓 長沙工作計劃培訓石家莊內部審計培訓公開課
內部審計與反舞弊 北京:2026年07月03日
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程大綱第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊......
內部控制與內部審計 北京:2026年07月10日
公司總經理等管理層,中高層管理人員;內部控制總監、內審總監;內控部、內審部相關人員;各部門主管以及部門內控、內審人員;會計事務所相關工作人員等【課程大綱】一、案例分析1、常用的控制措施;2、內部控制的設計與執行二、企業內部控制與內部審計概念框架1、企業內部控制規范-基本規范2、內部控制——過程觀......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2026年08月06日
企業負責人和企業戰略決策負責人、財務會計負責人等。課程大綱財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經營政策和財務政策---財務的戰略表現和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 青島:2026年07月14日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
庫存建模及精準改進 北京:2026年07月09日
合理優化庫存能大大提升企業競爭性和客戶服務水平,同時提高公司資金利用率、降低成本。越來越個性化需求,加劇了庫存管理的難度,為此很多行業已經將庫存戰略作為公司發展的重要組成部分。本培訓先從庫存管理的基本概念出發,逐步梳理庫存分布,構建庫存模型;分享庫存優化最佳實踐,進行精準改進。庫存模型真正幫助企業優化庫存結構,提高準時......
如何做商品分析 深圳:2026年07月31日
1、建立商品的數據化管理思維和邏輯2、掌握商品的重要性分析模型3、學會提升商品銷售的各種數據分析方法4、學習五步庫存分析法邀請對象:商品總監、商品經理、商品專員、買手、數據分析員課程提綱:一、商品的銷售分析1、常用的商品分析指標2、如何整理商品數據3、商品的五步分析法4、商品的三度|價格帶|關聯分析5、商品的利潤分析6......
