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內部審計與反舞弊 北京:2026年07月03日
1、掌握舞弊定義及反舞弊的方法2、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧3、理解內部審計部門的定位及未來轉變4、了解內審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路5、掌握內部審計標準化流程和注意事項6、學習先進企業(yè)的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中培訓對象企業(yè)內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監(jiān)察部門負......
內部控制與內部審計 北京:2026年07月10日
無論是出于經營環(huán)境的急劇變化,還是企業(yè)自身的發(fā)展壯大,提高自身的風險防范與應對能力,毫無疑問,已經成為當今企業(yè)管理的重心之一。本課程用全新的內部審計與控制的理念和方法,一方面幫助學員發(fā)現企業(yè)內部的財務管理缺陷、項目管理缺陷、內部控制管理缺陷等,使內審人員真正成為企業(yè)所有者可以信任的“管家婆”,在......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2026年08月06日
?了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯(lián)?財務報告的總體結構和分析手段;?學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息;?促成企業(yè)對內控和風險的全面認識?從國家法規(guī)的角度幫助公司理順內控五大環(huán)節(jié)?強化財務意識,發(fā)現風險,提升財務管理和企業(yè)價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業(yè)控......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規(guī)、法務、一體化管理專題研修班 青島:2026年07月14日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監(jiān)督的“特種部隊”,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用上聚焦發(fā)力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業(yè)自2022年“合規(guī)管理強化年”以來,在合規(guī)管......
社會保險法和新法下的人力資源管理制度設計與風險規(guī)避 北京:2026年08月20日
第1天一、《社會保險法》的基本框架及新規(guī)定新變化。二、基本養(yǎng)老保險新規(guī)定與舊法規(guī)定的異同及亮點分析1、基本養(yǎng)老金是否可以提前提取?2、個人死亡后個人帳戶的余額是否可以繼承?3、符合哪些條件的個人可以領取養(yǎng)老金?4、個人跨地區(qū)就業(yè)可以隨個人轉移,又是如何領取的?6、辦理職工特殊工種提前退休時應注意哪些問題?7、因提前退休......
制造企業(yè)如何控制與削減成本 上海:2026年07月10日
第一部分、當今制造企業(yè)面臨的問題和成本壓力(略講)1、快速發(fā)展與高科技時代,制造企業(yè)面臨的壓力與機遇2、市場機會利潤與管理利潤之區(qū)別2、傳統(tǒng)觀念中成本的構成4、可控與不可控成本?5、提升企業(yè)利潤的策略與途徑6、微利時代“5%-10%的成本降低等于利潤提升了一倍”■案例:優(yōu)秀企業(yè)成本管控案例分享、......
