熱門搜索關鍵字
北京法律事務培訓 上海風險防范培訓 廣州合同風險規避培訓 深圳企業風險管理培訓 蘇州管理制度培訓 哈爾濱內部控制制度培訓 長春應收賬款管理培訓 沈陽流程改善培訓 天津風險規避培訓 青島舞弊調查培訓 石家莊合同風險培訓 濟南企業內部控制培訓 太原ERP培訓 鄭州企業運營培訓 南京MRP培訓 無錫財務風險管理培訓 合肥壓力處理培訓 銀川股份制改造培訓 杭州執行系統培訓 西安工作計劃培訓大連內部審計培訓公開課
進出口活動內部審計方法與技巧 大連:2026年07月30日
頒發:“進出口活動內部審計方法與技巧”培訓證書課程大綱一、海關稽查環境分析1、通關一體化下的海關稽查趨勢2、關檢融合后的海關稽查新動向3、第三方中介機構協助海關稽核查介紹4、海關稽查方法與稽查手段介紹二、內部審計制度和審計方法介紹1、進出口活動內部審計制度建立2、進出口活動內部審計計劃安排3、進......
內部審計與反舞弊 北京:2026年07月03日
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視。現在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部門的一項重......
內部控制與內部審計 北京:2026年07月10日
學會在實務中如何運用技巧和方法找到問題的關鍵,改進管理并提高效益;學習內部審計工作所面臨的新形勢和新環境、相應的任務和戰略、質量標準和勝任能力、基本流程和方法;【適合對象】公司總經理等管理層,中高層管理人員;內部控制總監、內審總監;內控部、內審部相關人員;各部門主管以及部門內控、內審人員;會計事務所相關工作人員等【課程......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2026年08月06日
企業負責人和企業戰略決策負責人、財務會計負責人等。課程大綱財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經營政策和財務政策---財務的戰略表現和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以......
少量多樣市場下的PMC管理體系 廣州:2026年05月30日
【企業收益】1、幫助企業建立以計劃部門為中心的拉動式生產體系;2、幫助企業打造一個有系統認知的管理團隊。【崗位收益】1、掌握PO到MO業務流程梳理方法2、掌握多品少量的主計劃編制方法3、掌握物料計劃編制方法課程特色通過不同維度的自我測評讓學員了解自己的管理特點,診斷問題,發揮優勢。通過案例分析、小組討論、場景沙盤、模型......
TQM全面質量管理演練 上海:2026年07月30日
第一章 質量與質量意識(2h)質量的基本概念符合性質量適用性質量滿意性質量卓越質量狹義質量和廣義質量質量與顧客正確的客戶理念質量特性(卡諾模型)質量的重要性質量成本質量意識第二章 質量管理(1.5h)質量管理相關術語:質量方針、質量目標、質量策劃、質量保證、質量改進朱蘭三部曲PDCASDCA質量管理發展三個階段全面質量......
