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哈爾濱內部審計培訓公開課

進出口活動內部審計方法與技巧 大連:2026年07月30日

《中華人民共和國海關企業信用管理辦法》(海關總署令第237號)配套執行的《海關認證企業標準》(海關總署公告2018年第177號)予2018年11月28日發布,自2019年1月1日起施行。對高級和一般認證企業的要求,建立對進出口活動的內部審計制度并有效落實,每年實施1次以上的進出口活動內部審計并建立審計檔案。國務院令第6......

內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 青島:2026年07月14日

習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......

內部審計與反舞弊 北京:2026年07月03日

第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊性報表3.4外部欺詐3.5舞弊樹分析第二章 如何防止舞弊1、舞弊理論1.1舞弊天平理論1.2GONE理論1.3CFE理論1.4舞弊三角理論1.5反舞弊三角理論2、舞弊處理模型2.1通常模型2.2建議模型3、反舞弊11......

內部控制與內部審計 北京:2026年07月10日

一、案例分析1、常用的控制措施;2、內部控制的設計與執行二、企業內部控制與內部審計概念框架1、企業內部控制規范-基本規范2、內部控制——過程觀3、組織架構示例4、風險評估、風險地圖、風險應對舉例5、控制活動、控制措施6、內部監督、設計缺陷與運營缺陷案例三、企業內部控制與內部審計概念形式和演進1、......

供應鏈管理培訓 上海:2026年07月20日

第一部分:供應鏈介紹供應鏈的概念內部供應鏈與外部供應鏈供應鏈的新趨勢第二部分:供應鏈服務供應鏈服務的定義服務的規劃要點客戶服務與成本案例分析:延遲戰略的應用案例討論:為什么世界最貴?第三部分:庫存優化局部優化與整體優化案例討論:最優存在嗎?從牛鞭效應看供應鏈案例討論:能持續多久?協同效應與持續補貨產品生命周期與庫存SO......

財務風險防范的各項措施 廣州:2026年06月03日

第一講:風險管理一、風險管理1. 風險定義2. 風險三要素:目標、不確定性、影響3. 風險層級:公司層面風險、流程風險、意識層面風險4. 風險類型:戰略風險、運營風險、財務風險、市場風險、法律風險二、風險管理1. 風險管理的主要目標:戰略、運營、報告、合規2. 風控體系建設的框架和方法1)風險管理框架2)風險量化技術三......

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張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

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中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...