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企業信息化審計與治理管控(COBIT認證)最佳實踐培訓班 上海:2026年06月04日
第一天上午PART 1.風險評估與審計1.信息系統審計標準和指南2.風險分析3.內部控制4.實施信息系統審計5.對于控制的自評估6.案例學習PART 2.業務連續性與審計1.業務連續性計劃和災難恢復計劃2.審計業務連續性3.案例學習4.習題講解PART 3.信息系統的開發過程及其審計5.業務實現6.項目管理結構7.項目......
內審、內控機制創新及如何構筑風險管理體系防線 昆明:2026年06月06日
1、董事會、監事會成員,總經理、副總以及其他高級經營管理人員;2、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;3、財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總會計師、稅務會計等具體操作人士。課程內容:第一部分、現代房地產企業風險管理體系構建1、國內外重大風險事件回顧案例分析:順馳神話破滅、安然事件、中航油事件2、財......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 昆明:2026年06月29日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
內部審計難點梳理與改善 昆明:2026年07月02日
負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員課程收益幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人課程大綱第一模塊:以風險為導向的內部審計實踐指導理論現代審計模式......
供應商質量管理問題解決實戰(高階版) 上海:2026年07月30日
模塊一:新形勢下的供應商質量管理(一)案例與啟示:利達玩具與豐田召回門解析(二)供應商質量管理所面臨的挑戰(三)精益生產對SQM的要求(四)供應鏈風險管理對SQM的要求(五)過時的SQM理念與做法(六)供應商質量與成本之爭的解決(七)SQM管理現狀與常見問題模塊二.供應商管理策略(一)采購PFMEA與涉及的質量問題(二......
質量過程管控與持續改善訓練營 北京:2026年06月05日
在經濟全球化時代,質量和品牌已經成為制造業乃至國家核心競爭力的象征,代表著國家的信譽和形象。《中國制造2025》提出“質量為先”的基本方針,決定了質量和品牌要貫穿于建設制造強國的整個進程,要成為部署和落實各項任務的出發點和重要內容。近日工信部正在抓緊編制11個配套的規劃,謀劃未來3-5年工作。兩......
