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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 廈門:2026年05月26日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
內部審計技術創新與內部審計質量評估培訓班 廈門:2026年06月29日
財務總監、財務經理、會計經理、內部審計經理等財務管理層人員課程大綱:⑴現代科學技術在審計中的運用;⑵現代審計方式方法的創新;⑶內部審計的溝通技巧;⑷如何通過業務及技術手段的創新開展內部審計工作;⑸如何把風險、內控、審計有效融合,提升內審價值;⑹國外內部審計質量評估的發展現狀;⑺我國開展內部審計質量評估的情況及規劃;⑻講......
進出口海關業務內部審計師(新標準版) 深圳:2026年06月04日
《中華人民共和國海關企業信用管理辦法》(海關總署令第237號)配套執行的《海關認證企業標準》(海關總署公告2018年第177號)予2018年11月28日發布,自2019年1月1日起施行。對高級和一般認證企業的要求,建立對進出口活動的內部審計制度并有效落實,每年實施1次以上的進出口活動內部審計并建立審計檔案。國務院令第6......
內部審計實戰與技術方法創新 深圳:2026年06月25日
第一模塊:新維度文書審核——突破審計項目• 文件分析檢驗概念與偽造文件的定義與條件Ø 檢驗程序、基本原理、檢驗技巧、檢驗工具Ø 鑒定真假公章、認識國家公章要求、特征Ø 鑒定真假發票、增值稅專票、普票、定額票、收據、小票、國外發票• 偽......
企業舞弊審計實務與案例分析 北京:2026年06月29日
總經理、財務總監、其他相關的高級管理人員及企業主負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員財務與其他職能部門的經理和管理人員業務管理人員課程大綱:第一模塊:職業舞弊特征與企業內部調查挑戰與局限• 企業內部調查與刑事偵查的異同與局限范圍• 企業內部調查基礎原則與法律基礎• ......
供應商質量管理高級實戰 上海:2026年06月25日
第一部分:企業的挑戰從VOC(客戶之聲)到供應商表現供應商管理—企業核心競爭力之一供應商質量—決定你營運模式和績效的關因素第二部分:供應商的開發和評定過程生產能力生產技術能力質量管理體系第三部分:衡量供應商的質量品質結果的衡量--產品質量的測定品質過程能力指數Ca、Cp、Cpk、Ppk、Cmk及......
