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福州內部控制制度培訓公開課

內部控制制度與風險管理培訓班 南寧:2026年06月29日

幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。課程大綱:⑴企業內部控制理論與法規綜述;⑵內控制度的規范和指引;⑶風險管理及內部控制體系實施原則與重點;⑷風險管理及內控框架性......

內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 廈門:2026年05月26日

各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......

2026年國企紀檢監察干部履職能力提升培訓班 廈門:2026年06月01日

01 二十屆中央紀委五次全會精神解讀核心內容:習近平總書記在二十屆中央紀委五次全會重要講話精神深度解讀;“三個更加” 工作要求、六大任務核心內涵與實踐路徑;2026 年國企紀檢監察工作重點任務拆解。學習目標:準確把握全會精神實質,將 “三個更加”“六大任務&r......

新財務規則框架下政府會計制度、工會會計制度規范操作及加強國有資產與數據資產管理專題培訓班 廈門:2026年06月28日

財務管理是單位管理重要組成部分,是提高行政事業單位經營管理水平,規范經濟業務活動流程化、標準化和社會經濟秩序的重要手段。二十大為財稅改革向縱深發展提供新機遇,財稅體制建設必將提升到一個新高度.推進財稅體制改革,加強行政機關事業單位資產管理,健全財務制度、促進政府財務管理水平提高防范財政風險,是服務國家治理體系和治理能力......

CPSM模塊一:供應管理核心 上海:2026年07月24日

本課程著重世界級戰略供應管理最佳實踐并包含了基礎供應鏈管理的知識體系。強大的師資隊伍:CPSM授權講師大部分來自跨國公司采購高管,有著豐富的從業經驗和授課經驗,在國內同行中享有較高聲譽!CPSM授權講師不僅教授學員專業知識,還結合自己的經驗與學員進行互動討論,幫助學員解決采購與供應管理實踐中遇到的復雜問題,提升學員的管......

ISO9001質量管理體系標準理解、實施及內審員 上海:2026年06月08日

通過二天的強化培訓,使學員掌握ISO9001的管理方法,掌握從事內部審核的基本技能,且能夠在企業推行質量管理體系過程中擔當領導角色。課程內容設計圍繞ISO體系管理的概念、重要性、實踐操作等開展,并涵蓋對ISO9001的體系標準、體系管理要求、應審技巧等核心內容進行提煉講解。通過本次培訓,參訓人員在管理思維的基礎上對IS......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...