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企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2026年08月01日
第一部分:內部控制與風險管理一、企業內部控制的新特點和要求1、內部控制規范的整體結構2、內部控制規范的實施范圍3、內部控制規范的實施要求二、企業內部控制五大目標★戰略目標★營運目標★報告目標★資產目標★合規目標三、企業內部控制五大要素★內部環境★風險評估⊙風險控制與決策 ⊙風險應對 ⊙風險改進★控制活動⊙不相容職務分離......
內部審計標準化流程和實戰技巧 杭州:2026年08月04日
一、新格局、新形態下內審的定位1、揭開內審“真面目”,樹立正確的內審觀念2、企業內部審計的內涵、功能和變遷3、思想上如何成為合格的 ”內審人“?——審計人員心態剖析4、專業能力上如何成為合格的 ”內審人“?—&m......
內部審計難點梳理與改善 上海:2026年05月28日
第一模塊:以風險為導向的內部審計實踐指導理論現代審計模式的演變風險導向審計目前面臨的問題與發展方向風險導向審計技術探討某國有大型企業風險導向審計實踐案例第二模塊:全面風險管理體系的搭建與實施案例以某企業案例為基準:確認全面風險管理體系實施的目標、原則、框架、分工帶你一起編制風險清單風險收集、識別、評估理論+實踐風險管理......
企業內部審計公開課 上海:2026年05月29日
一.引言:解開你對內審的困惑,接觸你工作的無力感內部審計定義內部審計和外部審計區別內部審計的困惑內部審計人員的無助內部審計的特性二.如何快速地建立一支有效的內審團隊內審部門應處于企業組織結構的什么位置內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效內審成員需要具備的才能內審成員的來源案例判斷-是否屬于內部審計范疇內審人員日常......
數字化大勢:智慧財務應用全景 北京:2026年06月17日
第一模塊、撥開云霧見天日:數字化本質與內涵數字化轉型背景企業數字化轉型戰略數字化轉型框架體系業務驅動技術驅動組織驅動經濟驅動數據驅動第二模塊、頂層設計拔頭籌:財務數字化轉型目標及思路數字化環境下財務管理模式財務數字化轉型目標財務數字化轉型思路某企業財務數智化轉型案例介紹及討論第三模塊、順勢而為拓基礎:財務數字化轉型內容......
創造高績效的銷售秘訣-銷售心理與技巧 上海:2026年07月10日
銷售經理、主管、精英等銷售人士培訓大綱:一、銷售心理1、銷售的心理領悟2、銷售心理素質提升的方法二、顧問式銷售(SPIN)1、如何成為客戶的銷售醫生?2、透視顧客的消費心理與客戶類型3、如何提高顧客對你的信任度?三、銷售主管應具備的能力1、關注在銷售業績2、銷售技能-專業知識、技術 、營銷 、策略四、電話開發1、電話技......
